...Lançamento Contábil
Para que você realize o cadastro dos Lançamentos Contábeis da Empresa deverá acessar o menu Movimentação>Lançamento Contábil
Será apresentada a tela contendo o Grid de Informações com as colunas:
- Opções
- Seleção
- Código
- Data
- Número do Documento
- Conta de Débito
- Conta de Crédito
- Valor
- Lote
- Centro de Custo de débito - apenas se a empresa utilizar centro de custo nos Lançamentos Contábeis
- Centro de Custo de Crédito - apenas se a empresa utilizar centro de custo nos Lançamentos Contábeis
- Histórico
Na parte superior da tela você encontrará 6 botões - Adicionar, Excluir em Lote, Importar Lote Padrão, Zerar Contas, Conciliar e OFX
1) ADICIONAR
Ao clicar no botão Adicionar será aberta a tela para o Cadastro do Lançamento Contábil, informe:
- Data do Lançamento Contábil
- Número do Lançamento
- Valor
- Lote
- Histórico Contábil
- Descrição do Histórico Contábil - será preenchido automaticamente no momento em que você informa o Histórico contábil e você poderá editar ou incluir novas informações que julgue necessárias
- Conta Débito - Informe a primeira Conta que será debitada no Lançamento Contábil
- Centro de Custo do débito
- Conta Crédito - informe a primeira Conta que será creditada no Lançamento Contábil
- Centro de Custo do crédito
- Id Participante -CPF/CNPJ do participante para o LCDPR.
2) EXCLUIR EM LOTE
Ao Clicar no botão Excluir em Lote você deverá definir o filtro de qual lote será excluído
- Código
- Histórico
- Data
- Lote
- Conta
Ao definir o Filtro, clique em Excluir e o Sistema irá excluir todo lote de lançamentos contábeis cadastrados para o Filtro definido
3) IMPORTAR LOTE PADRÃO
nao consegui cadastrar o lote padrão
4) ZERAR CONTAS
Para que você realize o Zeramento das Contas Contábeis e a transferência de seus saldos para a Conta de Resultado do Exercício você deverá informar:
Aba Contas de Resultado
- Data dos Lançamentos de transferência das contas de receita e despesas para a conta informada na aba Contrapartida para Zeramento
- Se serão transferidas todas as contas
- Se serão transferidas uma faixa de contas
- Número do Lote que conterá os lançamentos de transferência das contas de receitas e despesas
Aba Contrapartida Para Zeramento
- Informe a Conta Contábil para a qual será transferidos os saldos das contas de receitas e despesas da empresa
- informe o Histórico Contábil para o Lançamento que será gerado automaticamente
5) CONCILIAR
Clique no botão Conciliar e o Sistema irá abrir a telaPara realizar a conciliação das contas contábeis
abriu a tela de cadastro de lançamento
6) OFX
O Sistema apresentará a tela para que você defina
- Banco do arquivo OFX
Em seguida apresentarao sistema apresentará a tela com todos os lançamentos que serão importados do arquivo OFX
Nesse momento você deverá clicar no botão Adicionar para cadastrar o lançamento contábil relativo a importação do arquivo OFX .
só habilitou para definir o débito
para saída habilita o crédito
ao salvar da erro










